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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018826
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 53.748.990
Nro. de Orden de Pago
4444
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.114.312
IVA
₲ 4.886.272

Retención DNCP
₲ 191.542
Retención IVA
₲ 1.465.882
Retención Renta
₲ 977.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
080/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107041
Monto Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.763.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips