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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019573
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 41.299.920
Nro. de Orden de Pago
8320
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.275.473
IVA
₲ 3.754.538
Retención DNCP
₲ 147.178
Retención IVA
₲ 1.126.361
Retención Renta
₲ 750.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
080/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107041
Monto Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.184.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.763.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips