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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0043503
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 26.898.300
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.901.270
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 100.420
Retención IVA
₲ 384.261
Retención Renta
₲ 512.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
213/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113000
Monto Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.432.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips