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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0043102
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 24.433.200
Nro. de Orden de Pago
11275
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.038.879
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 91.217
Retención IVA
₲ 349.046
Retención Renta
₲ 465.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 488.664

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
213/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113000
Monto Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.432.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips