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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0004723
Nro. de Timbrado
11391233
Monto de la Factura
₲ 34.042.200
Nro. de Orden de Pago
6293
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.373.513
IVA
₲ 3.094.745

Retención DNCP
₲ 121.314
Retención IVA
₲ 928.424
Retención Renta
₲ 618.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
145/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107216
Monto Contrato
₲ 777.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.103.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.658.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips