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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024558
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
13426
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
300/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113860
Monto Contrato
₲ 6.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.622.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.297.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips