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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016555
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 78.000
Nro. de Orden de Pago
5442
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.177
IVA
₲ 7.091

Retención DNCP
₲ 278
Retención IVA
₲ 2.127
Retención Renta
₲ 1.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
304/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113319
Monto Contrato
₲ 33.715.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.715.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.147.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips