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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
11267917
Monto de la Factura
₲ 127.008.000
Nro. de Orden de Pago
5725
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.300.237
IVA
₲ 6.048.000

Retención DNCP
₲ 474.163
Retención IVA
₲ 1.814.400
Retención Renta
₲ 2.419.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
180/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110186
Monto Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.283.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips