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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011217
Nro. de Timbrado
11252328
Monto de la Factura
₲ 4.041.000
Nro. de Orden de Pago
7788
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.917
IVA
₲ 367.364
Retención DNCP
₲ 14.401
Retención IVA
₲ 110.209
Retención Renta
₲ 73.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
306-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113863
Monto Contrato
₲ 48.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.241.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
