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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000121
Nro. de Timbrado
11311796
Monto de la Factura
₲ 357.210.000
Nro. de Orden de Pago
5737
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.969.894
IVA
₲ 17.010.000

Retención DNCP
₲ 1.333.306
Retención IVA
₲ 5.103.000
Retención Renta
₲ 6.803.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
270/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112957
Monto Contrato
₲ 1.719.922.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.149.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips