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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007842
Nro. de Timbrado
11345453
Monto de la Factura
₲ 39.360.000
Nro. de Orden de Pago
7848
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.430.644
IVA
₲ 3.578.182

Retención DNCP
₲ 140.265
Retención IVA
₲ 1.073.455
Retención Renta
₲ 715.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
284/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112930
Monto Contrato
₲ 192.647.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.647.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.203.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips