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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
11087818
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. de Orden de Pago
2889
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.726.996
IVA
₲ 2.268.182

Retención DNCP
₲ 88.913
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 453.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
486-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107365
Monto Contrato
₲ 1.091.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.187.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269027
Nombre de la Licitación
LPN 70-14 ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips