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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002257
Nro. de Timbrado
11284636
Monto de la Factura
₲ 40.710.000
Nro. de Orden de Pago
7843
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.201.016
IVA
₲ 1.938.571

Retención DNCP
₲ 151.984
Retención IVA
₲ 581.571
Retención Renta
₲ 775.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
223/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112978
Monto Contrato
₲ 407.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.163.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips