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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0014874
Nro. de Timbrado
10908550
Monto de la Factura
₲ 686.211.750
Nro. de Orden de Pago
5683
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.815.380
IVA
₲ 32.676.750

Retención DNCP
₲ 2.522.645
Retención IVA
₲ 9.803.025
Retención Renta
₲ 13.070.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
234/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112914
Monto Contrato
₲ 12.416.451.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.416.451.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.031.465.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips