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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004113
Nro. de Timbrado
11708630
Monto de la Factura
₲ 39.228.000
Nro. de Orden de Pago
63896391
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.718.916
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 139.794
Retención IVA
₲ 1.069.854
Retención Renta
₲ 713.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.586.200

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
147/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110201
Monto Contrato
₲ 230.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.609.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.085.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips