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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010826
Monto de la Factura
₲ 272.250.000
Nro. de Orden de Pago
13767
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.158.600
IVA
₲ 12.964.286

Retención DNCP
₲ 1.016.400
Retención IVA
₲ 3.889.286
Retención Renta
₲ 5.185.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
260/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112910
Monto Contrato
₲ 4.356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.194.537.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips