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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-022679
Nro. de Timbrado
11341281
Monto de la Factura
₲ 11.385.000
Nro. de Orden de Pago
5444
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.928
IVA
₲ 1.035.000

Retención DNCP
₲ 40.572
Retención IVA
₲ 310.500
Retención Renta
₲ 207.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106502
Monto Contrato
₲ 964.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.507.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273798
Nombre de la Licitación
LPN 58-14 CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips