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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-015271
Nro. de Timbrado
11183549
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.316.684
IVA
₲ 1.081.818

Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106502
Monto Contrato
₲ 964.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.507.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273798
Nombre de la Licitación
LPN 58-14 CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips