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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021517
Nro. de Timbrado
11391265
Monto de la Factura
₲ 195.720
Nro. de Orden de Pago
8828
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.465
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 731
Retención IVA
₲ 2.796
Retención Renta
₲ 3.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
349/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116770
Monto Contrato
₲ 44.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.037.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.404.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips