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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023262
Nro. de Timbrado
11506775
Monto de la Factura
₲ 1.149.855
Nro. de Orden de Pago
11112
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.107.233
IVA
₲ 54.755

Retención DNCP
₲ 4.293
Retención IVA
₲ 16.427
Retención Renta
₲ 21.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
349/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116770
Monto Contrato
₲ 44.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.037.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.404.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips