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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022720
Nro. de Timbrado
11506775
Monto de la Factura
₲ 16.279.200
Nro. de Orden de Pago
11144
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.675.784
IVA
₲ 775.200
Retención DNCP
₲ 60.776
Retención IVA
₲ 232.560
Retención Renta
₲ 310.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112960
Monto Contrato
₲ 9.654.402.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.651.677.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.253.362.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips