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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003185
Nro. de Timbrado
11929536
Monto de la Factura
₲ 16.523.603
Nro. de Orden de Pago
3122
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.890.706
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 61.398
Retención IVA
₲ 258.243
Retención Renta
₲ 313.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
140/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107215
Monto Contrato
₲ 587.436.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.465.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.505.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips