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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000081
Nro. de Timbrado
11954545
Monto de la Factura
₲ 9.286.200
Nro. de Orden de Pago
11432
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.061.674
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 33.093
Retención IVA
₲ 253.260
Retención Renta
₲ 168.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.769.333

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Madrigal
RUC
80091127-0
Número de Contrato
290-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113222
Monto Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips