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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
11954545
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. de Orden de Pago
8298
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.870
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.361
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
₲ 32.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 259.632

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Madrigal
RUC
80091127-0
Número de Contrato
290-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113222
Monto Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips