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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000524
Nro. de Timbrado
18046150
Monto de la Factura
₲ 4.542.000
Nro. de Orden de Pago
2280
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.107
IVA
₲ 412.910

Retención DNCP
₲ 15.856
Retención IVA
₲ 123.873
Retención Renta
₲ 165.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-258880
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.371.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
472590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica