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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000912
Nro. de Timbrado
17687494
Monto de la Factura
₲ 10.676.665
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.959.970
IVA
₲ 291.182

Retención DNCP
₲ 37.271
Retención IVA
₲ 291.182
Retención Renta
₲ 388.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-253736
Monto Contrato
₲ 364.790.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.388.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.462.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AÑOS 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas