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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003389
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.857.691
IVA
₲ 4.136.364

Retención DNCP
₲ 160.491
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 1.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-167755
Monto Contrato
₲ 1.089.963.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.051.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.233.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343238
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo