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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003248|
Monto de la Factura
₲ 39.830.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.516.963
IVA
₲ 3.620.909

Retención DNCP
₲ 140.491
Retención IVA
₲ 1.086.273
Retención Renta
₲ 1.086.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-167755
Monto Contrato
₲ 1.089.963.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.051.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.233.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343238
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo