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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 35.567.267
Nro. de Orden de Pago
1625
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.148.694
IVA
₲ 3.233.388
Retención DNCP
₲ 124.162
Retención IVA
₲ 970.016
Retención Renta
₲ 1.293.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-236444
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.302.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.158.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill