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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 33.447.618
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.173.180
IVA
₲ 3.040.693

Retención DNCP
₲ 116.763
Retención IVA
₲ 912.208
Retención Renta
₲ 1.216.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-236444
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.319.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.435.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill