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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004418
Nro. de Timbrado
15729251
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.277.333
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 19.224
Retención IVA
₲ 148.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22005-22-213351
Monto Contrato
₲ 2.999.264.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.972.572.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.593.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405636
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu