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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004779
Nro. de Timbrado
16358578
Monto de la Factura
₲ 2.687.500
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.313
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.955
Retención IVA
₲ 53.776
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22005-22-213351
Monto Contrato
₲ 2.999.264.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.972.572.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.593.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405636
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu