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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 54.075.472
Nro. de Orden de Pago
20207509
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.477.185
IVA
₲ 4.915.952
Retención DNCP
₲ 190.739
Retención IVA
₲ 1.474.786
Retención Renta
₲ 1.474.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.457.976
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
7479
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167574
Monto Contrato
₲ 1.151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.263.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.075.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande