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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
2021486
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.404
IVA
₲ 170.000

Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 51.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 85.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
7479
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167574
Monto Contrato
₲ 1.151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.263.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.075.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande