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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 16.596.095
Nro. de Orden de Pago
20215640
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.877.946
IVA
₲ 1.508.736
Retención DNCP
₲ 58.539
Retención IVA
₲ 452.621
Retención Renta
₲ 452.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 754.368
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7474
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167619
Monto Contrato
₲ 700.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.192.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.888.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
