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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 16.592.805
Nro. de Orden de Pago
20219971
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.874.998
IVA
₲ 1.508.437

Retención DNCP
₲ 58.527
Retención IVA
₲ 452.531
Retención Renta
₲ 452.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 754.218
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7474
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167619
Monto Contrato
₲ 700.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.192.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.888.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande