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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005598
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
20192112
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.011.360
IVA
₲ 2.800.000

Retención DNCP
₲ 108.640
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7215
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160060
Monto Contrato
₲ 16.015.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.015.999.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.114.910.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340955
Nombre de la Licitación
Lp1372-18.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande