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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016490
Monto de la Factura
₲ 9.556.156
Nro. de Orden de Pago
20192319
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.521.406
IVA
₲ 868.741

Retención DNCP
₲ 34.750
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Martha Armoa de Genes
RUC
421520-6
Número de Contrato
7129/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158144
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.609.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.839.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande