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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003462
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 290.034.801
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201910550
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 260.008.289
        
                                    IVA
                            
            ₲ 26.366.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.023.032
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.910.040
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.910.040
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 13.183.400
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            7323/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-18-166203
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.968.741.665
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.223.920.361
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.786.629.406
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351114
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1431-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de Media Tensión ALT 01, ALT 02, ALT 03 e ITG 05, desde la Sub Estación Altos, en Distritos de Loma Grande, Nueva Colombia y San Bernardino, Departamento de Cordillera.tamento
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        