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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 199.245.960
Nro. de Orden de Pago
2019979
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.618.568
IVA
₲ 18.113.269
Retención DNCP
₲ 702.795
Retención IVA
₲ 5.433.981
Retención Renta
₲ 5.433.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.056.635
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7267
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162414
Monto Contrato
₲ 664.153.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.174.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.294.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341695
Nombre de la Licitación
Lp1390-18.Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión, desde el Centro de Distribución Limpio, en Distrito de Limpio, Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande