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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 70.553.281
Nro. de Orden de Pago
20196871
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.249.092
IVA
₲ 6.413.935

Retención DNCP
₲ 248.861
Retención IVA
₲ 1.924.181
Retención Renta
₲ 1.924.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.206.967
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
7492
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167836
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.552.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.489.536.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande