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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 32.314.144
Nro. de Orden de Pago
20195268
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.968.748
IVA
₲ 2.937.649
Retención DNCP
₲ 113.981
Retención IVA
₲ 881.295
Retención Renta
₲ 881.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.468.825
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
7472
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167565
Monto Contrato
₲ 602.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.591.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.310.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande