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Datos del Pago

Nro. de Factura
037-001-0010771
Monto de la Factura
₲ 72.450.000
Nro. de Orden de Pago
201910579
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.242.631
IVA
₲ 6.586.364

Retención DNCP
₲ 255.551
Retención IVA
₲ 1.975.909
Retención Renta
₲ 1.975.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
7071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152960
Monto Contrato
₲ 3.588.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.299.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.216.740.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323191
Nombre de la Licitación
Lp1327-2017.Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande