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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 54.655.650
Nro. de Orden de Pago
2000000539
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.502.417
IVA
₲ 4.968.695

Retención DNCP
₲ 190.798
Retención IVA
₲ 1.490.609
Retención Renta
₲ 1.987.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.484.348
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7269/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162838
Monto Contrato
₲ 2.519.060.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.970.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.645.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341704
Nombre de la Licitación
Lp1384-18.Adecuación y Ampliación de Red de MT para Acople de Alimentadores CZU 02 y CYO 03, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande