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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004242
Monto de la Factura
₲ 15.993.000
Nro. de Orden de Pago
20211031
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.934.844
IVA
₲ 1.453.909

Retención DNCP
₲ 58.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO BRUGADA HUERTA
RUC
191291-7
Número de Contrato
7134/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158129
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.825.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.051.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande