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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 45.110.814
Nro. de Orden de Pago
20211021
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.440.614
IVA
₲ 4.100.983
Retención DNCP
₲ 159.118
Retención IVA
₲ 1.230.295
Retención Renta
₲ 1.230.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.050.492
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167579
Monto Contrato
₲ 3.556.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.492.283.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.736.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande