- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016614
Monto de la Factura
₲ 29.784.450
Nro. de Orden de Pago
20206564
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.054.786
IVA
₲ 2.707.677
Retención DNCP
₲ 105.058
Retención IVA
₲ 812.303
Retención Renta
₲ 812.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
7037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152959
Monto Contrato
₲ 1.254.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.243.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.422.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323702
Nombre de la Licitación
Lp1334-17 Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Reférendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
