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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 27.286.505
Nro. de Orden de Pago
20218293
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.461.608
IVA
₲ 2.480.591

Retención DNCP
₲ 96.247
Retención IVA
₲ 744.177
Retención Renta
₲ 744.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.240.296
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande