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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 59.272.973
Nro. de Orden de Pago
201910821
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.136.603
IVA
₲ 5.388.452
Retención DNCP
₲ 209.072
Retención IVA
₲ 1.616.536
Retención Renta
₲ 1.616.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.694.226
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande