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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 72.230.617
Nro. de Orden de Pago
201910217
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.752.778
IVA
₲ 6.566.420

Retención DNCP
₲ 254.777
Retención IVA
₲ 1.969.926
Retención Renta
₲ 1.969.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.283.210
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande